近日,為切實發(fā)揮內部審計作用,結合發(fā)展實際,東辛認真組織對所屬15家獨立核算的二三產(chǎn)單位開展2023年度財務收支、經(jīng)營、預算、內控執(zhí)行、風險整改、安全生產(chǎn)情況審計工作。
強化審計責任意識,堅持依法審計、突出重點、服務大局。以農(nóng)場公司高質發(fā)展為工作中心,積極開展年度審計工作,根據(jù)各單位經(jīng)營情況,制定審計實施方案,確定審計重點內容,并將目標任務逐一分解。
掌握最新審計方法,促進農(nóng)場公司長遠健康發(fā)展。注重防范經(jīng)營管理風險,提升內部控制水平,緊扣重點管理領域,積極轉型升級審計項目,從日常財務審計、領導人經(jīng)濟責任審計,逐步向管理審計延伸,本次審計重方法,確保工作推進有深度,針對不同企業(yè),采取不同的審計方法,結合財務軟件,必要時抽查被審計單位憑證、賬簿、管理臺賬等資料,確保審計全方位、無死角。
增強審計服務意識,緊緊圍繞農(nóng)場公司重大政策措施落實、重大事項推進、重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行,全力服務所屬企業(yè)。針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向被審單位下達整改建議,對有效防范風險隱患、確保資金安全、規(guī)范內部管理、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用,進一步助推東辛經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。

|